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      1. 2023年度江蘇省蘇州中學(xué)校單位決算公開

        2024-10-09作者:來源:

        目 錄

          第一部分 單位概況

          一、主要職能

          二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

          三、2023年度主要工作完成情況

          第二部分 2023年度單位決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、財政撥款支出決算表(功能科目)

          六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目) 七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)

          八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟(jì)科目)

          九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

          十、政府性基金預(yù)算支出決算表

          十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

          十二、財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

          十三、政府采購支出決算表

          第三部分 2023年度單位決算情況說明

          第四部分 名詞解釋

        第一部分 單位概況

          一、主要職能

          江蘇省蘇州中學(xué)校(含園區(qū)校)為全民事業(yè)單位,規(guī)格為正縣(處)級建制,全額事業(yè)單位。學(xué)校的主要職責(zé)是:全面貫徹國家教育方針,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力,使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。學(xué)校在黨的教育方針統(tǒng)領(lǐng)下,依據(jù)學(xué)校的歷史傳統(tǒng)、潛在優(yōu)勢和辦學(xué)特色,不斷創(chuàng)新辦學(xué)舉措,確立“有底蘊(yùn)更要有底氣,有底氣才能夠大氣”的創(chuàng)新歷史觀和“讓更多的學(xué)生有更好的發(fā)展,以科學(xué)的方法求和諧的發(fā)展”的辦學(xué)理念,“將素質(zhì)教育與教育質(zhì)量落實于每個人每件事”,努力使全體學(xué)生達(dá)到“基礎(chǔ)扎實、素質(zhì)全面、能力較強(qiáng)、特長明顯、人格健全、社會適應(yīng)性強(qiáng)”的培養(yǎng)目標(biāo)。

          二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

          根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括校長辦公室、黨委辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、學(xué)術(shù)處、國際處和后勤處等職能部門。本單位無下屬單位。

          三、2023年度主要工作完成情況

          今日的蘇州中學(xué)正致力于融合現(xiàn)代文化與傳統(tǒng)文化,以豐厚的歷史積淀為基礎(chǔ),不斷創(chuàng)造千年名校持續(xù)發(fā)展的新輝煌。今日的蘇州中學(xué)正致力于融合東方文化與西方文化,在秉承優(yōu)秀教育傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上,不斷融入國際辦學(xué)的主流。今日的蘇州中學(xué),正站在辦學(xué)成就累積的高起點上,為進(jìn)一步“辦好學(xué)校、教好學(xué)生、發(fā)展好教師”而與時俱進(jìn),開拓創(chuàng)新,科學(xué)發(fā)展,追求卓越。

          省高品質(zhì)示范高中建設(shè)現(xiàn)場驗收高分通過,五科競賽喜報頻傳,高考成績連創(chuàng)新高;學(xué)校獲得“教育部英才計劃優(yōu)秀組織實施單位”“登峰計劃大中銜接拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地學(xué)校”“江蘇省師德師風(fēng)建設(shè)宣傳示范校”“江蘇省書香校園建設(shè)示范點”等榮譽(yù)稱號。

          凝心聚力,推進(jìn)高品質(zhì)示范高中建設(shè)結(jié)碩果。蘇醫(yī)地塊改造項目更好地為書院課程體系和中學(xué)大學(xué)合作培養(yǎng)人才項目助力?;旧闲纬闪藙?chuàng)建高品質(zhì)示范高中的11個主要方向

          一是重構(gòu)校園文化,著力打造“蘇中之道”。二是“從心出發(fā)”構(gòu)建了很多的德育課程,化被動為主動,先心動后行動。三是師資隊伍建設(shè),強(qiáng)調(diào)“行循自然”,不僅僅是老師,更要成為能夠具備“四有”特質(zhì)的“大先生”,四是管理體制,強(qiáng)化黨的全面領(lǐng)導(dǎo),落實校長負(fù)責(zé)制,完善學(xué)校的各種規(guī)章制度,健全制度體系,扁平化矩陣式管理,項目化推動。五是空間重構(gòu),提出了跨界、混搭、穿越三大原則。六是智慧校園,依托阿里云平臺打造學(xué)校大腦。七是國際教育,除了“地球?qū)W習(xí)村”,把學(xué)校特質(zhì)和IB課程有機(jī)組合,做有特色的國際融合課程。八是集團(tuán)辦學(xué),無問西東一起發(fā)展,交通南北合作共贏。九是特色課程,國家社科基金“十三五”規(guī)劃課題“基于核心素養(yǎng)的書院制育人模式的實踐研究”順利結(jié)題,開始國家社科“十四五”規(guī)劃課題“基于書院制的拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)的實踐研究”,建成了九大課程基地,形成了相應(yīng)的課程群落。十是學(xué)段貫通人才培養(yǎng),和高校合作建設(shè)少年書院和開設(shè)大學(xué)先修課程,還有向下延伸的針對小學(xué)的新六藝課程,有針對初中的四修課程。最后是蘇醫(yī)地塊,保留大學(xué)風(fēng)貌,重構(gòu)改建,服務(wù)于人才培養(yǎng)。

          五育融合,推進(jìn)“動心四季”德育活動成范式。拔尖創(chuàng)新,推進(jìn)中大貫通培養(yǎng)實現(xiàn)多渠道。以研促教,推進(jìn)名師培養(yǎng)工程成體系,課程融合,推進(jìn)國際教育攀登新高度。潛心追求,推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)提升新活力。積極推進(jìn)集團(tuán)辦學(xué),與蘇州市實驗小學(xué)、吳江程開甲實驗小學(xué)簽署合作辦學(xué)協(xié)議,深化小初貫通拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制,與海南三亞商談合作辦學(xué)協(xié)議,進(jìn)一步彰顯學(xué)校高品質(zhì)建設(shè)發(fā)展的示范性和輻射力。承辦全國大中銜接拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)會議、長三角創(chuàng)新教育論壇、全國大中共建實驗室研討會等全國范圍內(nèi)有影響力的高峰論壇,就學(xué)段銜接、選拔培養(yǎng)和高端建設(shè)的思考、實踐和未來方向進(jìn)行分享和深入研討。

          蘇州中學(xué)應(yīng)該是一個“有風(fēng)的地方”,蘇州中學(xué)同時還得是一個“有光的地方”,承載著一代又一代蘇中人的光榮和夢想、拼搏和輝煌,愿蘇州中學(xué)的明天大放異彩,更加璀璨奪目。

          第二部分 江蘇省蘇州中學(xué)校2023年度單位決算表

          注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
            本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。

          注:“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
          本單位無財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算,故本表為空。

          注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

          第三部分 2023年度單位決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2023年度收入、支出決算總計38,830.94萬元。與上年相比,收、支總計各增加13,855.26萬元,增長55.48%。其中:

         ?。ㄒ唬┦杖霙Q算總計38,830.94萬元。包括:

          1.本年收入決算合計36,425.43萬元。與上年相比,增加13,619.42萬元,增長59.72%,變動原因:東校區(qū)和園區(qū)校兩個基建項目在建。

          2.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

          3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,405.51萬元。與上年相比,增加235.85萬元,增長10.87%,變動原因:上年基建項目結(jié)余增加。

         ?。ǘ┲С鰶Q算總計38,830.94萬元。包括:

          1.本年支出決算合計38,417.71萬元。與上年相比,增加15,847.54萬元,增長70.21%,變動原因:東校區(qū)和園區(qū)校兩個基建項目支出增加。

          2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。

          3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.23萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項:東校區(qū)基建款和代扣戶資金。與上年相比,減少1,992.28萬元,減少82.82%,變動原因:東校區(qū)基建基本完工,支付基建款。

          二、收入決算情況說明

          2023年度本年收入決算合計36,425.43萬元,其中:財政撥款收入35,393.48萬元,占97.17%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費(fèi)1,031.94萬元,占2.83%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費(fèi))0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

          三、支出決算情況說明

          2023年度本年支出決算合計38,417.71萬元,其中:基本支出17,101.84萬元,占44.52%;項目支出21,315.87萬元,占55.48%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收入、支出決算總計37,763.99萬元。與上年相比,收、支總計各增加13,926.41萬元,增長58.42%,變動原因:東校區(qū)和園區(qū)校基建撥款增加。

          五、財政撥款支出決算情況說明

          財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

          2023年度財政撥款支出決算37,385.76萬元,占本年支出合計的97.31%。與2023年度財政撥款支出年初預(yù)算29,279.27萬元相比,完成年初預(yù)算的127.69%。其中:

         ?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出(類)

          其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算0.44萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:追加的離休干部就地資助療養(yǎng)費(fèi)。

          (二)教育支出(類)

          1.教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算1,224.97萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:財政下達(dá)的課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)、校園經(jīng)費(fèi)、教師專項獎勵和“姑蘇教育人才”項目資助及評審費(fèi)。

          2.普通教育(款)高中教育(項)。年初預(yù)算23,647.67萬元,支出決算29,446.44萬元,完成年初預(yù)算的124.52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員工資績效追加。

          3.普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算89.79萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:財政下達(dá)義務(wù)教育專項補(bǔ)助資金。

          4.其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算984.33萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:教育局統(tǒng)一安排的設(shè)備維修項目。

         ?。ㄈ┛茖W(xué)技術(shù)支出(類)

          其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算65萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:財政下達(dá)的人才開發(fā)專項資金。

          (四)社會保障和就業(yè)支出(類)

          1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算25.41萬元,支出決算25.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

          2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算88.15萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:預(yù)算追加。

          3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算859.72萬元,支出決算856.09萬元,完成年初預(yù)算的99.58%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動產(chǎn)生的正常差異。

          4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。年初預(yù)算429.86萬元,支出決算429.82萬元,完成年初預(yù)算的99.99%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動產(chǎn)生的正常差異。

          (五)住房保障支出(類)

          1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算1,102.56萬元,支出決算1,058萬元,完成年初預(yù)算的95.96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動產(chǎn)生的正常差異。

          2.住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算2,108.76萬元,支出決算1,994.63萬元,完成年初預(yù)算的94.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動產(chǎn)生的正常差異。

          3.住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算1,105.29萬元,支出決算1,118.36萬元,完成年初預(yù)算的101.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:人員變動產(chǎn)生的正常差異。

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          彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算0萬元,支出決算4.32萬元,(年初預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:財政下達(dá)的校園足球活動經(jīng)費(fèi)。

          六、財政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度財政撥款基本支出決算16,712.52萬元,其中:

          (一)人員經(jīng)費(fèi)15,850.99萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

         ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)861.53萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

          七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

          2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算37,381.44萬元。與上年相比,增加15,916.39萬元,增長74.15%,變動原因:東校區(qū)和園區(qū)校基建項目支出。

          八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算16,712.52萬元,其中:

         ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)15,850.99萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

         ?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)861.53萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

          九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

         ?。ㄒ唬┴斦芸?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

          2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年相比,減少3萬元,變動原因:三公經(jīng)費(fèi)采用專戶管理資金安排支出。

         ?。ǘ┴斦芸?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。

          1.因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

          2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:

          (1)公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。

         ?。?)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2023年12月31日,使用財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國(境)外公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,0人次。

         ?。ㄈ┴斦芸顣h費(fèi)支出決算情況說明。

          2023年度財政撥款會議費(fèi)支出預(yù)算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2023年度全年召開會議0個,參加會議0人次。

         ?。ㄋ模┴斦芸钆嘤?xùn)費(fèi)支出決算情況說明。

          2023年度財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算61.97萬元(其中:一般公共預(yù)算支出61.97萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),支出決算55.89萬元(其中:一般公共預(yù)算支出55.89萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元),完成調(diào)整后預(yù)算的90.19%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的差異原因:例行節(jié)約,減少培訓(xùn)費(fèi)用支出。2023年度全年組織培訓(xùn)12個,組織培訓(xùn)319人次,開支內(nèi)容:教師教學(xué)能力提升、拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)、班主任德育提升、生涯教育。

          十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算4.32萬元。與上年相比,增加2.3萬元,增長113.86%,變動原因:上年度足球成績優(yōu)異,本年財政撥款增加。

          十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

          十二、財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元(其中:一般公共預(yù)算支出0萬元;政府性基金預(yù)算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元)。與上年決算數(shù)相同。

          十三、政府采購支出決算情況說明

          2023年度政府采購支出總額2,332.35萬元,其中:政府采購貨物支出623.24萬元、政府采購工程支出738.31萬元、政府采購服務(wù)支出970.8萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1,889.78萬元,占政府采購支出總額的81.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1,624.48萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的85.96%。

          十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備9臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備1臺(套)。

          十五、預(yù)算績效評價工作開展情況

          2023年度,本單位共2個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計8,150萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

          本單位共對2023年度已實施完成的38個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計16,923.42萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計30,403.47萬元。

          第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

          二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

          三、財政專戶管理教育收費(fèi):指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

          四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

          五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

          六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

          七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

          八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

          九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

          十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

          十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

          十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          十六、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

          十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

          十九、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

          二十、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

          二十一、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助,如捐贈、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。

          二十二、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

          二十三、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

          二十四、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

          二十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          二十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

          二十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

          二十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

          二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

          三十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

          三十二、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項):反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

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